课程背景:
随着税收大数据分析在税务查案中的运用、全电发票的试点、分类精准监管以及正在建设中的金税四期,都在预示着以数治税时代的到来,在这样的背景下,我们企业会面哪些税务风险?会面临什么样的稽查新形势?这些都是需要我们企业老板和财务人员了解的。
随着财税体制改革不断的深入,规范营商环境也逐步得以呈现,企业财税管理不规范越来越没有生存空间,尤其是供应环节,风险也越来越大。
目前,企业特别是老板与财务人员面对的最大挑战,应该说是企业运营的财税优化、关键业务的涉税筹划、企业纳税的风险规避,同时,也需要提高老板财务合规的意识,提高财务人员的思维高度与角色定位。
基于此,本课程将打破常规授课形式,完全从提升企业的财税战略思维出发,结合企业实操案例,以供应链各环节为重点,深入浅出剖析企业运营中的节税筹划与风险规避。
课程收益:
本课程全部采用“实操案例剖析”授课形式,打破常规的“政策通读”理论式授课形式,没有“空洞”的讲解,只有“实操”的应用。
通过学习本课程,可以对当前稽查形式认识更加清晰,相关政策理解更加到位,账务处理更加谨慎,纳税申报更加准确,并学会运用优惠政策,用正确的思维来进行税务规划和节税设计,从而优化企业的税负,更能够降低企业的涉税风险。
授课天数:1天,6小时/天
授课对象:企业老板、财务总监、税务经理、财务人员、会计人员、代账公司老板等
授课方式:讲师讲授+案例分析+实操演练
课程目录
第一部分新形势下税务征管与涉税稽查重点
第二部分企业常见财税痛点问题与合理规划
第三部分 企业多维度节税与税务筹划案例解析
课程大纲
第一部分新形势下税务征管与涉税稽查重点
01、金四与以数治税对企业的影响
02、金税四期会监控企业哪些方面
03、金税四期对企业、个人的影响
04、今明两年税务稽查形势与重点行业
05、稽查重点领域检查要点与风险点
06、智慧税务-发票抵账库核心是什么
07、需关注税务稽查的4个重点方面
08、金税四期全电发票对企业的影响
09、烟花爆竹行业核定征收风险与政策走向
第二部分 企业常见财税痛点问题与合理规划
01、老板从账户拿钱的六种路径,身份不同,税负不同
02、股权架构在解决痛点问题中的应用
01)、如何设立老板的大钱包公司和小钱包公司?
02)、如何搭建适合自己企业的股权架构?
03)、如何理解股权设计必须坚持以终为始的宗旨?
04)、个体户架构思维与集团架构思维的区别?
05)、顶层设计中吃透五种公司的定位及搭建?
06)、顶层设计中如何掌控公司的控制权?
03、公转私、个人卡收款涉税风险与合规化处理
04、关联方之间的借款费用涉税风险如何规划?
05、没有取得发票的成本费用,如何扣除?如何解决发票问题?
06、取得财政补贴,是否交税?有何风险?
07、进项留底与预缴留抵同时存在,先扣哪个?如何规划?
第三部分企业多维度节税与税务筹划案例解析
01、小型微利,这样规划所得税最省税!
02、降低个人所得税,注意做到10个化!
03、账务处理的税务风险与合规化解决!
04、优惠政策应享尽享就是最好的节税!
05、企业股权重组纳税规划与风险规避
01)、股权收购纳税筹划当心土地增值税的风险!
02)、名为“增资扩股”,实为“土地转让”,实现纳税规划!
03)、自然人股权转让,个税如何规划?
04)、投资收回与股权转让之间有何区别?如何实现节税?
05)、一般性税务处理与特殊性税务处理,企业重组如何规划更省税?
课堂总结与答疑